arrow
profile_image
tirafa
od 17. 3. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Holky, prosím o radu ty, které v Pohodě vedete podvojné účto a používáte saldokonto na spárování zálohových faktur, přijatých faktur a daňových dokladů. Přeme se s kolegyní, že to v Pohodě nelze, že páruje pouze podle variabilního symbolu, tudíž nám špatně spáruje doklady, které k sobě nepatří. Mám pravdu, když tvrdím, že lze nastavit jiný párovací symbol, než je variabil? (kdy např.číslo zálohové faktury a vyúčtovací faktury, příp.daňového dokladu k ZF není stejné) Nevím, zda jsme problém popsala dobře, pokud by mi mohl někdo poradit, rozvedu příp.podrobnosti. Moc děkuji.

arrow
profile_image
MagdaA
od 23. 7. 2007
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

0%
0    0
Nebyla hodnocena

Nevím, jestli ti jde jen o zálohové faktury, ale já zálohové faktury a jejich "spárování" řeším v agendě přijaté faktury. Do konečné faktury, ke které se vztahuje zálohová faktura, přeneseš v dokladech onu zálohovou fakturu a vše prokontuješ a zkontroluješ na položkách té konečné faktury, tak máš jistotu, že se ti nemůže napárovat někam jinam
Doufám, že to pochopíš, jde to těžko popisovat.

arrow
profile_image
IvaK
od 15. 4. 2008
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

0%
0    0
Nebyla hodnocena

Zdravím účtařky v Pohodě
Páruje se dle variab. symbolu, pokud není zadán žádný párovací symbol (u faktur je to hned řádek pod VS), lze nastavit libovolné číslo dle potřeby, právě u vyúčtování zálohových faktur je to potřeba. Při sestavování salda jde nastavit i párování dle IČ, to je někdy taky šikovné.
Snad jsem otázku pochopila dobře, takže ano máte pravdu, lze (dokonce je občas nutné) nastavit jiný párovací symbol než variabilní.

arrow
Neprodává v Bazaru

VIP

Používám zálohové faktury minimálně, takže používám postup MagdaA

jinak ano, lze nastavit více způsobů, jak faktury spárovat

arrow
profile_image
tirafa
od 17. 3. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Zkoušely jsme to použít a páruje nám to špatně. Zkusím se na to ještě mrknout, je totiž dost pracné vyškrtávat tolik stran a nechce se mi věřit, že to nejde jinak. A když vám platí odběratelé zálohově (opět VS faktury není totožný s číslem vyúčtovací faktury), tam to jde nastavit jak? Přemýšlela jsem o nějakém identifikátoru v adresáři (ne všichni odběratelé mají IČ). Dost špatně se to tu popisuje...ale každopádně za každou radu děkuji!

arrow
Neprodává v Bazaru

VIP

zkoušeli jste jejich podporu?

několikrát jsem potřebovala taky něco - spíš sestavu, zisky, marže, a jejich odpověď byla, že takovou sestavu by mi museli udělat na zakázku

jinak mě dostali začátkem roku ohledně sazby DPH, že zatím nejde nastavit do faktur stará a nová sazba a že všechny dobropisy týkající se roku 2009 a níž musím ručně přepočítávat a i si udělat tiskovou sestavu se starýma sazbama nebo na ten stávající tiskopis psát poznámku, že je jiní zdanění než je na fa uvedené - snad to spravili

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.

 
PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Toto téma jsem založil/a, mohu ho tedy uzavřít.
Své téma uzavírejte vždy (!) po úspěšném prodeji v Bazaru. Děkujeme!
Příspěvky
| smazat označené